|
|
Faktúra |
4207102979 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 08/26
|
164,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4206004184 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 05/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 04/26
|
1 296.26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
08.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5400372476
|
kamerový systém
|
1 437,28 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
23.07.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202607025
|
klip rámy
|
151,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
REMOS spol. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8384656760
|
služby pevnej siete 02/26
|
30,75 |
s DPH |
|
11739786
|
03.03.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8386283243
|
služby pevnej siete 03/26
|
31,18 |
s DPH |
|
11739786
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386220260
|
služby pevnej siete 03/26
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386221585
|
služby pevnej siete 03/26
|
30,75 |
s DPH |
|
11739786
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4207602482 ZDF
|
záloha elektriny 05/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4206202816 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 04/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4205602688 ZDF
|
záloha elektriny 04/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422336996
|
elektrina 07/26
|
314,85 |
s DPH |
|
5100002524
|
14.07.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
22.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2380795260
|
mopy, hygienický materiál
|
415,73 |
s DPH |
039/26
|
|
20.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 05/26
|
1 296,26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
07.05.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35073269
|
záloha výmena hl. ističa
|
84,00 |
s DPH |
043/26
|
|
27.04.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
revízia nízkotlakovej kotolne
|
504,30 |
s DPH |
041/26
|
|
29.04.2026 |
REOP Poprad, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73269
|
vyúčtovanie výmena hl. ističa
|
84,00 |
s DPH |
043/526
|
|
30.04.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010082
|
kancelársky a ostatný materiál
|
168,30 |
s DPH |
045/26
|
|
30.04.2026 |
KP plus s.r.o 01 MO Poprad |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261100
|
služby pracovnej služby 04/26
|
24,60 |
s DPH |
|
zmluva PZS
|
30.04.2026 |
Pracovná zdravotná služba |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |