|
|
Faktúra |
2026007
|
služby Outsourcing IT 06/26
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
09.07.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
revízia nízkotlakovej kotolne
|
504,30 |
s DPH |
041/26
|
|
29.04.2026 |
REOP Poprad, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386283243
|
služby pevnej siete 03/26
|
31,18 |
s DPH |
|
11739786
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386220260
|
služby pevnej siete 03/26
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386221585
|
služby pevnej siete 03/26
|
30,75 |
s DPH |
|
11739786
|
09.04.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4207602482 ZDF
|
záloha elektriny 05/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4206202816 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 04/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4205602688 ZDF
|
záloha elektriny 04/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4206004184 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 05/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 05/26
|
1 296,26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
07.05.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35073269
|
záloha výmena hl. ističa
|
84,00 |
s DPH |
043/26
|
|
27.04.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73269
|
vyúčtovanie výmena hl. ističa
|
84,00 |
s DPH |
043/526
|
|
30.04.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 04/26
|
1 296.26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
08.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010082
|
kancelársky a ostatný materiál
|
168,30 |
s DPH |
045/26
|
|
30.04.2026 |
KP plus s.r.o 01 MO Poprad |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261100
|
služby pracovnej služby 04/26
|
24,60 |
s DPH |
|
zmluva PZS
|
30.04.2026 |
Pracovná zdravotná služba |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
služby Outsourcing IT 04/26
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
05.05.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9707003015
|
ochrana objektu 05/26
|
12,38 |
s DPH |
|
9707003015
|
05.05.2026 |
MV SR |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000288
|
bavlnené utierky
|
80,97 |
s DPH |
046/26
|
|
05.05.2026 |
Aimi Shop s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0014194724
|
mobilné poplatky
|
71,65 |
s DPH |
|
0014194724
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226050161
|
dobropis servisné práce 05-06/26
|
-264,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Asseco Solutions, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
21.05.2026 |